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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051440
Nro. de Timbrado
12323450
Monto de la Factura
₲ 2.159.850
Nro. de Orden de Pago
2099
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.151.568
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.282
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
198/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149229
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.450.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.618.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas