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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0014425
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12155085
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.935.023
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            503
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-07-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.812.478
        
                                    IVA
                            
            ₲ 102.938
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.022
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 30.881
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 76.642
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PREMIER S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80001145-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            001/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-17-135646
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 473.630.881
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 457.279.970
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321115
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres y Alojamiento
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Arquitectura
        