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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017745
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 3.414.922
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
02-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.315.237
IVA
₲ 65.200

Retención DNCP
₲ 13.131
Retención IVA
₲ 19.560
Retención Renta
₲ 66.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135646
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.630.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.279.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321115
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres y Alojamiento
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura