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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000101
Nro. de Timbrado
13716556
Monto de la Factura
₲ 2.579.030
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
22-06-2020
Fecha Emisión Cheque
22-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.429.259
IVA
₲ 234.457

Retención DNCP
₲ 9.097
Retención IVA
₲ 70.337
Retención Renta
₲ 70.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
000070
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145909
Monto Contrato
₲ 120.798.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.628.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.124.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado