- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094570
Nro. de Timbrado
12181567
Monto de la Factura
₲ 30.330.600
Nro. de Orden de Pago
5116
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.843.850
IVA
₲ 2.757.327
Retención DNCP
₲ 108.087
Retención IVA
₲ 827.198
Retención Renta
₲ 551.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
000070
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145909
Monto Contrato
₲ 120.798.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.628.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.124.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado