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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044358
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.918.800
IVA
₲ 180.000

Retención DNCP
₲ 17.200
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
35A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-148311
Monto Contrato
₲ 3.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.918.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334228
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas