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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0021026
Nro. de Timbrado
12037670
Monto de la Factura
₲ 8.650.000
Nro. de Orden de Pago
4262
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.225.993
IVA
₲ 786.364

Retención DNCP
₲ 30.825
Retención IVA
₲ 235.909
Retención Renta
₲ 157.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139321
Monto Contrato
₲ 50.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.302.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.836.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324696
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papeleria para oficina con criterio de sustentabilidad.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica