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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005659
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 10.884.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.251.936
IVA
₲ 989.455

Retención DNCP
₲ 38.391
Retención IVA
₲ 296.837
Retención Renta
₲ 296.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136916
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.012.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.101.234

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321785
Nombre de la Licitación
Servicio de publicidad y propaganda para Casa Matriz, filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas