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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005263
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 8.882.400
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
12-10-2018
Fecha Emisión Cheque
24-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.447.001
IVA
₲ 807.491

Retención DNCP
₲ 31.654
Retención IVA
₲ 242.247
Retención Renta
₲ 161.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136916
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.012.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.101.234

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321785
Nombre de la Licitación
Servicio de publicidad y propaganda para Casa Matriz, filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas