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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006840
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 3.766.000
Nro. de Orden de Pago
4852
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.547.298
IVA
₲ 342.364

Retención DNCP
₲ 13.284
Retención IVA
₲ 102.709
Retención Renta
₲ 102.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140353
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.717.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.492.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324692
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica