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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000601
Nro. de Timbrado
12863283
Monto de la Factura
₲ 40.739.400
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
18-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.742.429
IVA
₲ 3.703.582

Retención DNCP
₲ 145.180
Retención IVA
₲ 1.111.075
Retención Renta
₲ 740.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142456
Monto Contrato
₲ 165.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.999.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.862.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado