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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016802
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 68.500
Nro. de Orden de Pago
4896
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.522
IVA
₲ 6.227

Retención DNCP
₲ 242
Retención IVA
₲ 1.868
Retención Renta
₲ 1.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139621
Monto Contrato
₲ 104.526.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.014.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.828.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324696
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papeleria para oficina con criterio de sustentabilidad.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica