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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002074
Nro. de Timbrado
12905927
Monto de la Factura
₲ 1.987.000
Nro. de Orden de Pago
1608
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.871.609
IVA
₲ 180.636
Retención DNCP
₲ 7.009
Retención IVA
₲ 54.191
Retención Renta
₲ 54.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146116
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.292.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.539.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324120
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos (Toyota, Foton, Volkswagen, Ssangyoung y Agrale)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica
