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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010020172
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 25.750.000
Nro. de Orden de Pago
2182
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.487.781
IVA
₲ 2.340.909

Retención DNCP
₲ 91.764
Retención IVA
₲ 702.273
Retención Renta
₲ 468.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-122836
Monto Contrato
₲ 64.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.881.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah