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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010008009
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 42.914.119
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.810.547
IVA
₲ 3.901.284

Retención DNCP
₲ 152.930
Retención IVA
₲ 1.170.385
Retención Renta
₲ 780.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-122839
Monto Contrato
₲ 238.017.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.017.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.350.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah