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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0091313
Nro. de Timbrado
11894017
Monto de la Factura
₲ 37.449.800
Nro. de Orden de Pago
1553
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.614.080
IVA
₲ 3.404.527

Retención DNCP
₲ 133.457
Retención IVA
₲ 1.021.358
Retención Renta
₲ 680.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-127672
Monto Contrato
₲ 149.799.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.799.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.456.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316111
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguro de Bienes Patrimoniales(Segundo Lllamado)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah