Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001057
Nro. de Timbrado
15561737
Monto de la Factura
₲ 30.533.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.732.941
IVA
₲ 27.757.273

Retención DNCP
₲ 107.698
Retención IVA
₲ 832.718
Retención Renta
₲ 832.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-224674
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.962.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.057.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407244
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Recoleccion de semillas vencidas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah