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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 - 001 - 0002612
Nro. de Timbrado
16363429
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. de Orden de Pago
1681
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.698.308
IVA
₲ 357.273

Retención DNCP
₲ 13.862
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 107.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL
RUC
2929429-0
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-219119
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.703.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.803.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406908
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah