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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000115
Nro. de Timbrado
15467977
Monto de la Factura
₲ 59.598.050
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.598.050
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
uoc 03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30115-22-213122
Monto Contrato
₲ 299.753.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.598.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.598.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404840
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (COCINANDO)
Convocante
Municipalidad de Trinidad
Unidad de Contratación
Uoc Trinidad