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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            2583
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15146919
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.525.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6440
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.229.675
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 139.415
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.077.955
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.077.955
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANDROMEDA SECURITY SA
        
                                    RUC
                            
            80024679-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23001-21-204238
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 395.250.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 386.626.361
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 372.296.750
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393808
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de vigilancia para el INTN - plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Intn
        