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Datos del Pago

Nro. de Factura
10084
Nro. de Timbrado
14871826
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. de Orden de Pago
6201
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.127.636
IVA

Retención DNCP
₲ 599.636
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 4.636.364

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-198688
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.127.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387520
Nombre de la Licitación
servicio de mantenimiento para equipos OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn