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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00279
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO FABIAN ULIAMBRE BRITEZ
RUC
3785826-2
Número de Contrato
76/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-83858
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.945.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.108.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo