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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008512
Monto de la Factura
₲ 4.165.000
Nro. de Orden de Pago
201910356
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.923.127
IVA
₲ 378.636

Retención DNCP
₲ 14.691
Retención IVA
₲ 113.591
Retención Renta
₲ 113.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
7024
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-149221
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.821.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.896.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323710
Nombre de la Licitación
Lco962_Servicio de Catering para Eventos de Emergencias, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande