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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009434
Monto de la Factura
₲ 11.858.000
Nro. de Orden de Pago
20209761
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.169.374
IVA
₲ 1.078.000
Retención DNCP
₲ 41.826
Retención IVA
₲ 323.400
Retención Renta
₲ 323.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
7024
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-149221
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.821.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.896.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323710
Nombre de la Licitación
Lco962_Servicio de Catering para Eventos de Emergencias, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
