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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000689
Monto de la Factura
₲ 37.476.790
Nro. de Orden de Pago
20189200
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.300.411
IVA
₲ 3.406.981
Retención DNCP
₲ 132.191
Retención IVA
₲ 1.022.094
Retención Renta
₲ 1.022.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7023/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-147328
Monto Contrato
₲ 399.482.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.482.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.054.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334489
Nombre de la Licitación
Lco964_Contratación de Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Áreas Libres de la Presa Yguazú y Zonas de Influencia - Proyecto Plan Yguazú Porá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande