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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002203
Monto de la Factura
₲ 43.861.600
Nro. de Orden de Pago
20181369
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.711.584
IVA
₲ 3.987.418

Retención DNCP
₲ 156.307
Retención IVA
₲ 1.196.225
Retención Renta
₲ 797.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
6997
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-146607
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.999.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.671.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323641
Nombre de la Licitación
Lco950_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y otros de Locales de ANDE Ubicados en Asunción e Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande