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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0005332
Nro. de Timbrado
11018564
Monto de la Factura
₲ 35.717.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
27-02-2016
Fecha Emisión Cheque
27-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.966.218
IVA
₲ 3.247.000

Retención DNCP
₲ 127.282
Retención IVA
₲ 974.100
Retención Renta
₲ 649.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-102552
Monto Contrato
₲ 589.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.166.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.516.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280413
Nombre de la Licitación
Contratacion de Empresa Desarrolladora de Software
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas