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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000748
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 22.727.250
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.613.201
IVA
₲ 2.066.114

Retención DNCP
₲ 80.992
Retención IVA
₲ 619.834
Retención Renta
₲ 413.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-90988
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.464.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.765.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278754
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas