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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003726
Monto de la Factura
₲ 21.450.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.398.560
IVA
₲ 1.950.000

Retención DNCP
₲ 76.440
Retención IVA
₲ 585.000
Retención Renta
₲ 390.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-97166
Monto Contrato
₲ 257.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.799.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.884.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281899
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas