Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008727
Monto de la Factura
₲ 3.999.958
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.301.471
IVA
₲ 62.158

Retención DNCP
₲ 13.084
Retención IVA
₲ 18.647
Retención Renta
₲ 66.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-89657
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.776.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.387.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas