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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009683
Nro. de Timbrado
16339517
Monto de la Factura
₲ 17.015.400
Nro. de Orden de Pago
1002
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.266
IVA
₲ 1.546.855

Retención DNCP
₲ 60.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23010-22-219643
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.592.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.888.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel