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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0040720
Nro. de Timbrado
12981815
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
IVA
₲ 18.181.818

Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-166767
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología