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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016443
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2420
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-07-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-07-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-07-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.269.600
        
                                    IVA
                            
            ₲ 709.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.229
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 212.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 283.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BAKER TILLY PARAGUAY
        
                                    RUC
                            
            80089255-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            051/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27007-22-223540
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 187.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 179.318.304
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 167.835.795
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            407617
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Asesoría Impositiva
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo
        