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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 21.585.300
Nro. de Orden de Pago
2265
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.117.500
IVA
₲ 1.962.300

Retención DNCP
₲ 75.352
Retención IVA
₲ 588.690
Retención Renta
₲ 784.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27007-22-220194
Monto Contrato
₲ 849.908.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.672.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.842.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407284
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Nuevos Módulos y Soporte del Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo