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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 18.436.763
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.611.188
IVA
₲ 1.676.069

Retención DNCP
₲ 65.702
Retención IVA
₲ 502.821
Retención Renta
₲ 335.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 921.838
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-99565
Monto Contrato
₲ 43.897.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.897.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.550.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281874
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUIRÁ
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp