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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003510/3511
Monto de la Factura
₲ 10.065.312
Nro. de Orden de Pago
2152
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.769.302
IVA
₲ 915.028

Retención DNCP
₲ 38.672
Retención IVA
₲ 60.034
Retención Renta
₲ 197.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-84860
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.734.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.610.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267395
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp