- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 9.250.600
Nro. de Orden de Pago
2878
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.797.152
IVA
₲ 840.964
Retención DNCP
₲ 32.966
Retención IVA
₲ 252.289
Retención Renta
₲ 168.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-86087
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.729.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.439.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267631
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Almuerzo y Cena para los Oficiales de Seguridad y Desayuno y Almuerzo de la Guarderia - PLURIANUAL 2014-2015.
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp