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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001503
Monto de la Factura
₲ 75.020.000
Nro. de Orden de Pago
4627
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.342.656
IVA
₲ 6.820.000

Retención DNCP
₲ 267.344
Retención IVA
₲ 2.046.000
Retención Renta
₲ 1.364.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25004-14-96490
Monto Contrato
₲ 227.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.529.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp