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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000436
Nro. de Timbrado
11366684
Monto de la Factura
₲ 297.021.325
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.272.727
IVA
₲ 27.001.938

Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ
RUC
1004093-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22017-16-130141
Monto Contrato
₲ 373.737.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.716.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.709.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317328
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN EL COLEGIO NACIONAL TENIENTE ADOLFO ROJAS SILVA DE LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay