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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0013083
Nro. de Timbrado
15327096
Monto de la Factura
₲ 18.009.650
Nro. de Orden de Pago
123772
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.154.620
IVA
₲ 857.602

Retención DNCP
₲ 66.550
Retención IVA
₲ 257.281
Retención Renta
₲ 514.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO N° 16/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-209697
Monto Contrato
₲ 275.188.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.409.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.036.044

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403202
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONÓMICO Y PROTOCOLAR - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal