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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003355
Nro. de Timbrado
15575931
Monto de la Factura
₲ 3.358.380
Nro. de Orden de Pago
124684
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.160.388
IVA
₲ 305.307

Retención DNCP
₲ 11.846
Retención IVA
₲ 91.592
Retención Renta
₲ 91.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N°1
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-201348
Monto Contrato
₲ 241.248.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.869.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.038.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389145
Nombre de la Licitación
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Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal