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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 17.593.150
Nro. de Orden de Pago
63901
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.729.487
IVA
₲ 1.599.377
Retención DNCP
₲ 63.975
Retención IVA
₲ 479.813
Retención Renta
₲ 319.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
CO-24003-13-76945
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.061.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.024.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande