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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000324
Monto de la Factura
₲ 249.400.000
Nro. de Orden de Pago
2022235
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.696.736
IVA
₲ 22.672.727

Retención DNCP
₲ 879.702
Retención IVA
₲ 6.801.818
Retención Renta
₲ 6.801.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
8574
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-210368
Monto Contrato
₲ 249.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.180.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.696.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397991
Nombre de la Licitación
lco1124/2021_Adquisición de Sistemas de Proyección, Pantalla Tipo Smart TV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande