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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000016672
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.427.058
IVA
₲ 427.273

Retención DNCP
₲ 16.578
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 128.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80050464-0
Número de Contrato
8162
Código de Contratación (CC)
CO-25002-21-198820
Monto Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.528.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.330.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384741
Nombre de la Licitación
Lco1094_Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductos instalados en el Edificio de la Sede Central, bajo la modalidad de contrato abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande