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Datos del Pago

Nro. de Factura
017-001-0000005
Nro. de Timbrado
14379134
Monto de la Factura
₲ 4.864.250
Nro. de Orden de Pago
1250
Fecha de Orden de Pago
08-07-2021
Fecha Emisión Cheque
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.533.126
IVA
₲ 442.205

Retención DNCP
₲ 17.158
Retención IVA
₲ 132.662
Retención Renta
₲ 132.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 48.643

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-192561
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.798.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.281.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379454
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah