Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006533
Nro. de Timbrado
15240115
Monto de la Factura
₲ 22.083.333
Nro. de Orden de Pago
3228
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.800.893
IVA
₲ 2.007.576

Retención DNCP
₲ 77.894
Retención IVA
₲ 602.273
Retención Renta
₲ 602.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-196085
Monto Contrato
₲ 535.931.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.912.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.279.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378731
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Fumigacion de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah