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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-049757
Nro. de Timbrado
15036966
Monto de la Factura
₲ 3.174.000
Nro. de Orden de Pago
3237
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.676
IVA
₲ 288.545
Retención DNCP
₲ 11.196
Retención IVA
₲ 86.564
Retención Renta
₲ 86.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-192562
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.872.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.361.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379454
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah
