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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006559
Monto de la Factura
₲ 1.649.000
Nro. de Orden de Pago
1660
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.643.004
IVA
₲ 149.909

Retención DNCP
₲ 5.996
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
544
Código de Contratación (CC)
CO-22009-15-111308
Monto Contrato
₲ 461.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.850.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.424.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288727
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari