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Datos del Pago
Nro. de Factura
8963
Monto de la Factura
₲ 239.488.198
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
23-02-2011
Fecha Emisión Cheque
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.488.198
IVA
Retención DNCP
₲ 870.866
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
48/2010
Código de Contratación (CC)
CO-22008-10-17282
Monto Contrato
₲ 553.402.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.732.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.964.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205537
Nombre de la Licitación
Regularizacion asfaltica sobre empedrado tramo uno
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones