- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1426505
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 3.637.460
Nro. de Orden de Pago
37854
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.426.224
IVA
₲ 330.678
Retención DNCP
₲ 12.830
Retención IVA
₲ 99.203
Retención Renta
₲ 99.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
PBS/LCO/06/2018 Contr 02
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-160018
Monto Contrato
₲ 57.078.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.078.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.763.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338494
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza Plurianual 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado